索引号: | 035-β00-1-2016-0040 | 发布机构: | 老军营街办 |
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已阅读: | 0 | 更新时间: | 2016-09-21 |
文号: | 关键字: |
第一部分
老军营街道办事处单位概况
单位主要职能
老军营街道办事处内设机构有:党工委办公室、行政办、综合治理办公室、城市管理中心、团妇武、计生办、司法所、执法中队、安监站、统计科、社保所、低保所、民政科。
职能:1、贯彻执行党的路线、方针、政策、国家法律、法规及上级政府的决定,完成区委、区政府下达的各项任务。
2、创造良好经济和社会环境,发展税源经济,注重培植增加税源,为税源企业提供优质服务。做好国有资产的管理工作。
3、负责社区建设和管理,做好社区教育、文化、体育事业和社区服务工作,拓宽服务领域,办理各项社区事务。指导社区居委会工作、发展便民利民事业。协调、承办辖区内地区性、社会性工作。
4、推进政务信息化和社区信息化建设,开展建设服务型政府和政务公开工作。
5、加强政务法制化建设,落实行政执法责任制和行政执法监督工作。
6、配合有关部门做好辖区人事人才管理服务和人事代理工作。
7、进行城市管理。对辖区市容卫生、绿化、环境保护等依法进行管理和监督检查。
8、配合有关部门搞好辖区防空、防火、防汛、防震、抢险救灾; 房管、物价、居民动迁和小区物业管理等工作。
9、负责做好双拥共建、优抚和残联等工作。
10、负责做好就业、再就业、社会保障、最低生活保障线等工作。
11、负责辖区人口和计划生育工作,加强公共卫生管理,落实计划生育各项工作指标,加强对流动人口进行管理。
12、负责对退休人员的社会化管理工作。
13、负责管理和指导所属事业单位工作。
14、做好区政府交办的其他工作。
第二部分
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| 表一:2016年收支预算总表 |
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单位名称:老军营街道办事处 |
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| 单位:元 |
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收 入
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| 支 出
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项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 | 经济分类 | 预算数 |
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一、公共财政预算资金(小计) | 21407288.07 | 一、一般公共服务支出 | 4900569.28 | 一、工资福利支出 | 7551921.96 |
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财政拨款 | 21407288.07 | 二、国防支出 | 22000 | 二、商品和服务支出 | 10695273.55 |
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行政事业性收费资金 |
| 三、公共安全支出 |
| 三、对个人和家庭的补助 | 3070092.56 |
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专项资金 |
| 四、教育支出 |
| 四、对企事业单位的补贴 |
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国有资源(资产)有偿使用收入 |
| 五、科学技术支出 |
| 五、转移性支出 |
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其他收入 |
| 六、文化体育与传媒支出 |
| 六、债务利息支出 |
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二﹑政府性基金 |
| 七、社会保障和就业支出 | 10784291.2 | 七、基本建设支出 |
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三﹑财政专户管理的事业资金 |
| 八、医疗卫生与计划生育支出 | 867280.11 | 八、其他资本性支出 | 90000 |
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四﹑其他资金 |
| 九、节能环保支出 |
| 九、其他支出 |
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| 十、城乡社区支出 | 4690147.48 |
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| 十一、农林水支出 | 3000 |
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| 十二、交通运输支出 |
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| 十三、资源勘探电力信息等支出 | 140000 |
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| 十四、商业服务业等支出 |
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| 十五、金融支出 |
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| 十六、援助其他地区支出 |
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| 十七、国土海洋气象等支出 |
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| 十八、住房保障支出 |
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| 十九、粮油物资储备支出 |
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| 二十、预备费 |
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| 二十一、其他支出 |
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| 二十二、转移性支出 |
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收入合计 | 21407288.07 | 支出合计 | 21407288.07 | 支出合计 | 21407288.07 |
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表二:2016年公共财政预算资金支出预算表 |
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单位名称:老军营街道办事处 单位:元 |
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科 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
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合计 | 21407288.07 | 15252723.47 | 6154564.6 |
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一般公共服务支出 | 4900569.28 | 3789179.28 | 1111390 |
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人大事务 | 11200 |
| 11200 |
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行政运行(人大事务) | 11200 |
| 11200 |
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政协事务 | 12600 |
| 12600 |
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行政运行(政协事务) | 12600 |
| 12600 |
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政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3460193.34 | 2790293.34 | 669900 |
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行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 3355193.34 | 2790293.34 | 564900 |
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信访事务 | 100000 |
| 100000 |
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事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 5000 |
| 5000 |
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群众团体事务 | 21000 |
| 21000 |
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行政运行(群众团体事务) | 21000 |
| 21000 |
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党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1303015.94 | 948885.94 | 354130 |
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行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) | 1088885.94 | 948885.94 | 140000 |
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一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)其他共产党事务支出(一般公共服务支出) | 214130 |
| 214130 |
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组织事务 | 42560 |
| 42560 |
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行政运行(组织事务) | 42560 |
| 42560 |
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其他共产党事务支出 | 50000 |
| 50000 |
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行政运行(其他共产党事务支出) | 50000 |
| 50000 |
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公共安全支出 | 22000 |
| 22000 |
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司法 | 22000 |
| 22000 |
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基层司法业务 | 22000 |
| 22000 |
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社会保障和就业支出 | 10784291.2 | 10186164.8 | 598126.4 |
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民政管理事务 | 9509029.8 | 9509029.8 |
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基层政权和社区建设 | 9509029.8 | 9509029.8 |
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行政事业单位离退休 | 779135 | 677135 | 102000 |
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归口管理的行政单位离退休 | 779135 | 677135 | 102000 |
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抚恤 | 475126.4 |
| 475126.4 |
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其他优抚支出 | 475126.4 |
| 475126.4 |
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临时救助 | 21000 |
| 21000 |
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临时救助支出 | 21000 |
| 21000 |
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医疗卫生与计划生育支出 | 867280.11 | 502828.11 | 364452 |
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医疗保障 | 312500 | 312500 |
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行政单位医疗 | 312500 | 312500 |
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计划生育事务 | 554780.11 | 190328.11 | 364452 |
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计划生育机构 | 308828.11 | 190328.11 | 118500 |
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计划生育服务 | 245952 |
| 245952 |
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城乡社区支出 | 4690147.48 | 774551.28 | 3915596.2 |
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城乡社区管理事务 | 417200 | 225200 | 192000 |
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城管执法 | 417200 | 225200 | 192000 |
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城乡社区环境卫生 | 4272947.48 | 549351.28 | 3723596.2 |
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城乡社区环境卫生 | 4272947.48 | 549351.28 | 3723596.2 |
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农林水支出 | 3000 |
| 3000 |
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水利 | 3000 |
| 3000 |
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行政运行(水利) | 3000 |
| 3000 |
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资源勘探信息等支出 | 140000 |
| 140000 |
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安全生产监管 | 140000 |
| 140000 |
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安全监管监察专项 | 140000 |
| 140000 |
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表三:2016年一般公共预算“三公”经费预算表 单位名称:老军营街道办事处 单位:元 |
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项 目 | 金 额 |
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合计 | 121000 |
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1、因公出国(境)费用 |
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2、公务接待费 | 15000 |
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3、公务用车费 | 106000 |
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其中:(1)公务用车运行维护费 | 106000 |
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(2)公务用车购置费 |
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第三部分
老军营街道办事处2016年部门预算安排情况说明
一、收入预算总体安排情况
2016年我街道办事处收入预算为21407288.07元,其中:财政拨款21407288.07元
二、支出预算总体安排情况
2016年我街道办事处支出预算总额为21407288.07元。
1、按支出功能分类,包括一般公共服务支出4900569.28元﹑公共安全支出22000元﹑社会保障和就业支出10784291.2元﹑医疗卫生与计划生育支出867280.11元﹑城乡社区支出4690147.48元﹑农林水支出3000元﹑资源勘探电力信息等支出140000元。
2、按支出经济分类,包括工资福利支出7551921.96元﹑商品和服务支出10695273.55元﹑对个人和家庭的补助支出3070092.56元﹑其他资本性支出90000元。
三、一般公共财政预算资金支出安排情况
2016年部门预算中,公共财政预算资金安排的支出 21407288.07元
1、按支出功能分类,包括人大事务11200元﹑政协事务12600元﹑政府办公厅(室)及相关机构事务3460193.34元﹑群众团体事务21000元﹑党委办公厅(室)及相关机构事务1303015.94元﹑组织事务42560元﹑其他共产党事务支出50000元﹑基层司法业务22000元﹑基层政权和社区建设9509029.8元﹑归口管理的行政单位离退休779135元﹑其他优抚支出475126.4元﹑临时救助支出21000元﹑行政单位医疗312500元﹑计划生育机构308828.11元﹑计划生育服务245952元﹑城管执法417200元﹑城乡社区环境卫生4272947.48元﹑水利3000元﹑安全监管监察专项140000元。
2、按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出15252723.47元,包括人员支出7846736.12元,日常公用经费7405987.35元等;项目支出6154564.6元,包括人大事务11200元﹑政协事务12600元﹑政府办公厅(室)及相关机构事务669900元﹑群众团体事务21000元﹑党委办公厅(室)及相关机构事务354130元﹑组织事务42560元﹑基层司法业务22000元﹑归口管理的行政单位离退休102000元﹑其他优抚支出475126.4元﹑临时救助支出21000元﹑计划生育机构118500元﹑计划生育服务245952元﹑城管执法192000元﹑城乡社区环境卫生3723596.2元﹑水利3000元﹑安全监管监察专项140000元。
3、一般公共预算安排的基本支出按经济分类,包括工资福利支出6807921.96元﹑对个人和家庭的补助1038814.16元﹑商品和服务支出7355987.35元﹑其他资本性支出50000元。