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2016年老军营街道预算

索引号: 035-β00-1-2016-0041 发布机构: 老军营街办
已阅读: 0 更新时间: 2016-09-27
文号: 关键字: 2016年老军营街道预算

第一部分

 

老军营街道办事处单位概况

一、单位主要职能

老军营街道办事处内设机构有:党工委办公室、行政办、综合治理办公室、城市管理中心、团妇武、计生办、司法所、执法中队、安监站、统计科、社保所、低保所、民政科。

职能:1、贯彻执行党的路线、方针、政策、国家法律、法规及上级政府的决定,完成区委、区政府下达的各项任务。

2、创造良好经济和社会环境,发展税源经济,注重培植增加税源,为税源企业提供优质服务。做好国有资产的管理工作。

3、负责社区建设和管理,做好社区教育、文化、体育事业和社区服务工作,拓宽服务领域,办理各项社区事务。指导社区居委会工作、发展便民利民事业。协调、承办辖区内地区性、社会性工作。

4、推进政务信息化和社区信息化建设,开展建设服务型政府和政务公开工作。

5、加强政务法制化建设,落实行政执法责任制和行政执法监督工作。

6、配合有关部门做好辖区人事人才管理服务和人事代理工作。

7、进行城市管理。对辖区市容卫生、绿化、环境保护等依法进行管理和监督检查。

8、配合有关部门搞好辖区防空、防火、防汛、防震、抢险救灾; 房管、物价、居民动迁和小区物业管理等工作。

9、负责做好双拥共建、优抚和残联等工作。

10、负责做好就业、再就业、社会保障、最低生活保障线等工作。

11、负责辖区人口和计划生育工作,加强公共卫生管理,落实计划生育各项工作指标,加强对流动人口进行管理。

12、负责对退休人员的社会化管理工作。

13、负责管理和指导所属事业单位工作。

14、做好区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

老军营街道办事处由老军营街道办事处本级所属单位构成。

2015年纳入老军营街道办事处部门决算汇编的单位情况见下表:

 

单位名称

1

老军营街道办事处

2

 

3

 

4

 

5

 

 

 

第二部分

 

 

表一:2016年收支预算总表

 

单位名称:老军营街道办事处

 

 

 

单位:元

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

预算数

功能分类

预算数

经济分类

预算数

 

一、公共财政预算资金(小计)

21407288.07

一、一般公共服务支出

4900569.28

一、工资福利支出

7551921.96

 

  财政拨款

21407288.07

二、国防支出

22000

二、商品和服务支出

10695273.55

 

  行政事业性收费资金

 

三、公共安全支出

 

三、对个人和家庭的补助

3070092.56

 

  专项资金

 

四、教育支出

 

四、对企事业单位的补贴

 

 

国有资源(资产)有偿使用收入

 

五、科学技术支出

 

五、转移性支出

 

 

其他收入

 

六、文化体育与传媒支出

 

六、债务利息支出

 

 

二﹑政府性基金

 

七、社会保障和就业支出

10784291.2

七、基本建设支出

 

 

三﹑财政专户管理的事业资金

 

八、医疗卫生与计划生育支出

867280.11

八、其他资本性支出

90000

 

四﹑其他资金

 

九、节能环保支出

 

九、其他支出

 

 

 

 

十、城乡社区支出

4690147.48

 

 

 

 

 

十一、农林水支出

3000

 

 

 

 

 

十二、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十三、资源勘探电力信息等支出

140000

 

 

 

 

 

十四、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十五、金融支出

 

 

 

 

 

 

十六、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十七、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十八、住房保障支出

 

 

 

 

 

 

十九、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十、预备费

 

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十二、转移性支出

 

 

 

 

 收入合计

21407288.07 

支出合计

21407288.07

支出合计

21407288.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表二:2016年公共财政预算资金支出预算表

 

单位名称:老军营街道办事处                                                                      单位:元

 

   

合计

基本支出

项目支出

 

 

合计

21407288.07

15252723.47

6154564.6

 

 

一般公共服务支出

4900569.28

3789179.28

1111390

 

 

  人大事务

11200

 

11200

 

 

    行政运行(人大事务)

11200

 

11200

 

 

  政协事务

12600

 

12600

 

 

    行政运行(政协事务)

12600

 

12600

 

 

  政府办公厅(室)及相关机构事务

3460193.34

2790293.34

669900

 

 

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

3355193.34

2790293.34

564900

 

 

信访事务

100000

 

100000

 

 

事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

5000

 

5000

 

 

  群众团体事务

21000

 

21000

 

 

    行政运行(群众团体事务)

21000

 

21000

 

 

  党委办公厅(室)及相关机构事务

1303015.94

948885.94

354130

 

 

    行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

1088885.94

948885.94

140000 

 

 

  一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)其他共产党事务支出(一般公共服务支出)

214130

 

214130 

 

 

组织事务

42560

 

42560

 

 

行政运行(组织事务)

42560

 

42560

 

 

其他共产党事务支出

50000

 

50000

 

 

    行政运行(其他共产党事务支出)

50000

 

50000

 

 

公共安全支出

22000

 

22000

 

 

  司法

22000

 

22000

 

 

基层司法业务

22000

 

22000

 

 

社会保障和就业支出

10784291.2

10186164.8

598126.4

 

 

民政管理事务

9509029.8

9509029.8

 

 

 

    基层政权和社区建设

9509029.8

9509029.8

 

 

 

  行政事业单位离退休

779135

677135

102000

 

 

    归口管理的行政单位离退休

779135

677135

102000

 

 

  抚恤

475126.4

 

475126.4

 

 

    其他优抚支出

475126.4

 

475126.4

 

 

  临时救助

21000

 

21000

 

 

     临时救助支出

21000

 

21000

 

 

医疗卫生与计划生育支出

867280.11

502828.11

364452

 

 

医疗保障

312500

312500

 

 

 

    行政单位医疗

312500

312500

 

 

 

  计划生育事务

554780.11

190328.11

364452

 

 

计划生育机构

308828.11

190328.11

118500

 

 

计划生育服务

245952

 

245952

 

 

城乡社区支出

4690147.48

774551.28

3915596.2

 

 

城乡社区管理事务

417200

225200

192000

 

 

    城管执法

417200

225200

192000

 

 

城乡社区环境卫生

4272947.48

549351.28

3723596.2

 

 

城乡社区环境卫生

4272947.48

549351.28

3723596.2

 

 

农林水支出

3000

 

3000

 

 

水利

3000

 

3000

 

 

行政运行(水利)

3000

 

3000

 

 

资源勘探信息等支出

140000

 

140000

 

 

安全生产监管

140000

 

140000

 

 

   安全监管监察专项

140000

 

140000

 

 

 

表三:2016年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:老军营街道办事处                                                单位:元

 

   

金 额

 

合计

121000 

 

1、因公出国(境)费用

 

 

2、公务接待费

15000

 

3、公务用车费

106000

 

  其中:(1)公务用车运行维护费

106000 

 

        2)公务用车购置费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

老军营街道办事处2016年部门预算安排情况说明

一、收入预算总体安排情况

2016年我街道办事处收入预算为21407288.07,其中:财政拨款21407288.07

二、支出预算总体安排情况

2016年我街道办事处支出预算总额为21407288.07元。

1、按支出功能分类,包括一般公共服务支出4900569.28﹑公共安全支出22000元﹑社会保障和就业支出10784291.2元﹑医疗卫生与计划生育支出867280.11元﹑城乡社区支出4690147.48元﹑农林水支出3000元﹑资源勘探电力信息等支出140000元。

2、按支出经济分类,包括工资福利支出7551921.96﹑商品和服务支出10695273.55元﹑对个人和家庭的补助支出3070092.56元﹑其他资本性支出90000元。

三、一般公共财政预算资金支出安排情况

2016年部门预算中,公共财政预算资金安排的支出 21407288.07

1、按支出功能分类,包括人大事务11200﹑政协事务12600元﹑政府办公厅(室)及相关机构事务3460193.34元﹑群众团体事务21000元﹑党委办公厅(室)及相关机构事务1303015.94元﹑组织事务42560元﹑其他共产党事务支出50000元﹑基层司法业务22000元﹑基层政权和社区建设9509029.8元﹑归口管理的行政单位离退休779135元﹑其他优抚支出475126.4元﹑临时救助支出21000元﹑行政单位医疗312500元﹑计划生育机构308828.11元﹑计划生育服务245952元﹑城管执法417200元﹑城乡社区环境卫生4272947.48元﹑水利3000元﹑安全监管监察专项140000元。

2、按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出15252723.47元,包括人员支出7846736.12元,日常公用经费7405987.35元等;项目支出6154564.6元,包括人大事务11200﹑政协事务12600元﹑政府办公厅(室)及相关机构事务669900元﹑群众团体事务21000元﹑党委办公厅(室)及相关机构事务354130元﹑组织事务42560元﹑基层司法业务22000元﹑归口管理的行政单位离退休102000元﹑其他优抚支出475126.4元﹑临时救助支出21000元﹑计划生育机构118500元﹑计划生育服务245952元﹑城管执法192000元﹑城乡社区环境卫生3723596.2元﹑水利3000元﹑安全监管监察专项140000元。

3、一般公共预算安排的基本支出按经济分类,包括工资福利支出6807921.96﹑对个人和家庭的补助1038814.16元﹑商品和服务支出7355987.35元﹑其他资本性支出50000元。


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